Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1201 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
CARTAO COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DO CARTAO COMBUSTIVEL FROTA SEC. DE SAUDE |
659,88 |
659,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DO CARTAO COMBUSTIVEL FROTA SEC. DE SAUDE |
659,88 |
|
|
07/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DO CARTAO COMBUSTIVEL FROTA SEC. DE SAUDE |
|
659,88 |
|
07/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1201/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
658,30 |
07/03/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 1201/2025 |
|
|
1,58 |
TOTAL |
659,88 |
659,88 |
659,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
07/03/2025 |
1,58 |
982/2025 |
Lançada |
TOTAL |
|
1,58 |
|
|