Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MECANICA BROCCO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1273 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Recursos Hídricos |
Projeto / Atividade: |
SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO IQO6E36 DO SIST. DE BAST. DE AGUA. |
160,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO IQO6E36 DO SIST. DE BAST. DE AGUA. |
160,00 |
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10/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO IQO6E36 DO SIST. DE BAST. DE AGUA. |
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160,00 |
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12/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1273/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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155,20 |
12/03/2025 |
Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 1273/2025 |
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4,80 |
TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal |
10/03/2025 |
4,80 |
1049/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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4,80 |
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