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Última atualização realizada em 01/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 49034114 EDIMAR ANTUNES DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1334 Data de lançamento: 05/03/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONSERTOS/TROCAS/MONTAGENS DE PNEUS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A A SERVIÇOS DE TROCAS DE PNEUS NOS VEICULOS JBQ0G25 E JCE1B38 DA SEC. DE EDUCAÇÃO 0,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A A SERVIÇOS DE TROCAS DE PNEUS NOS VEICULOS JBQ0G25 E JCE1B38 DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60,00
10/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A A SERVIÇOS DE TROCAS DE PNEUS NOS VEICULOS JBQ0G25 E JCE1B38 DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60,00
14/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1334/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.