Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: 2S DIESEL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1363 |
Data de lançamento: |
07/03/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ARCONDICIONADO E ALTERNADOR DA PATROLA CASE VHP DA SEC. DE OBRAS. |
0,00 |
669,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ARCONDICIONADO E ALTERNADOR DA PATROLA CASE VHP DA SEC. DE OBRAS. |
669,80 |
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17/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ARCONDICIONADO E ALTERNADOR DA PATROLA CASE VHP DA SEC. DE OBRAS. |
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669,80 |
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19/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1363/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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669,80 |
TOTAL |
669,80 |
669,80 |
669,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.