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Última atualização realizada em 01/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1368 Data de lançamento: 07/03/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NA SEC. DE SAUDE. 0,00 1.664,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NA SEC. DE SAUDE. 1.664,00
13/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NA SEC. DE SAUDE. 1.664,00
27/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1368/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.664,00
TOTAL 1.664,00 1.664,00 1.664,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.