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Última atualização realizada em 05/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELEVELTON KARLING 94566607020

Dados do Empenho
Número do empenho: 1369 Data de lançamento: 07/03/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS
Natureza da despesa: OUTROS SERVIÇOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE PARADA DE ONIBUS. 0,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE PARADA DE ONIBUS. 600,00
13/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE PARADA DE ONIBUS. 600,00
14/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1369/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.