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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ROSANE CAMPAGNOLO 00084372036

Dados do Empenho
Número do empenho: 1381 Data de lançamento: 10/03/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAIS DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF PC DE EM ANEXO. 0,00 2.413,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF PC DE EM ANEXO. 2.413,40
13/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF PC DE EM ANEXO. 2.413,40
19/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1381/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.413,40
TOTAL 2.413,40 2.413,40 2.413,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.