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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TATIANE RAIMUNDI BROCCO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1393 Data de lançamento: 11/03/2025
Tipo de empenho: TATIANE RAIMUIDI BROCCO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TREINAMENTO DA UNCME-RS. 0,00 1.120,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TREINAMENTO DA UNCME-RS. 1.120,80
11/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TREINAMENTO DA UNCME-RS. 1.120,80
14/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1393/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.120,80
TOTAL 1.120,80 1.120,80 1.120,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.