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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDRESSA CEREZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1423 Data de lançamento: 12/03/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES
Natureza da despesa: PASSAGENS AEREAS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PASSAGEM AEREA AO PREFEITO MUNICIPAL E SERVIDORES MUNICIPAIS EM VIAGEM A BRASILIA. 0,00 4.868,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PASSAGEM AEREA AO PREFEITO MUNICIPAL E SERVIDORES MUNICIPAIS EM VIAGEM A BRASILIA. 4.868,13
17/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PASSAGEM AEREA AO PREFEITO MUNICIPAL E SERVIDORES MUNICIPAIS EM VIAGEM A BRASILIA. 4.868,13
19/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1423/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.868,13
TOTAL 4.868,13 4.868,13 4.868,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.