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Última atualização realizada em 11/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ITAMAR CAVAZIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1527 Data de lançamento: 17/03/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DO ONIBUS IRK3267 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. 450,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DO ONIBUS IRK3267 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. 450,00
20/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DO ONIBUS IRK3267 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. 450,00
24/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1527/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 441,00
24/03/2025 Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 1527/2025 9,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal 20/03/2025 9,00 1275/2025 Lançada
TOTAL   9,00