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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PECAS E MECANICA GAUCHA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1546 Data de lançamento: 18/03/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE PORCAS RODA TRAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS IUS0139 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. 1.200,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE PORCAS RODA TRAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS IUS0139 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. 1.200,00
20/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE PORCAS RODA TRAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS IUS0139 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. 1.200,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.200,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.