Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1556 |
Data de lançamento: |
18/03/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A MÃO DE OBRA PARA MONTAGENS DE PNEUS, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NO VEICULO JCZ8G49 DA SEC. DE SAUDE. |
260,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A MÃO DE OBRA PARA MONTAGENS DE PNEUS, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NO VEICULO JCZ8G49 DA SEC. DE SAUDE. |
260,00 |
|
|
24/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A MÃO DE OBRA PARA MONTAGENS DE PNEUS, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NO VEICULO JCZ8G49 DA SEC. DE SAUDE. |
|
260,00 |
|
01/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1556/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
247,52 |
01/04/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 1556/2025 |
|
|
12,48 |
TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
24/03/2025 |
12,48 |
1325/2025 |
Lançada |
TOTAL |
|
12,48 |
|
|