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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: OSMAR VILSON ADAMSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1586 Data de lançamento: 19/03/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DESPORTO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Incentivo ao Esporte Amador
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA USO NA INAUGURAÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL. 0,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA USO NA INAUGURAÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL. 600,00
24/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA USO NA INAUGURAÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL. 600,00
31/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1586/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.