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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NILSO DAMIAO FEIJO DA SILVA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1603 Data de lançamento: 20/03/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E MOVEIS A FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE TEVE RESIDENCIA TODA CONSUMIDA PELO FOGO. CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. 3.019,00 3.019,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E MOVEIS A FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE TEVE RESIDENCIA TODA CONSUMIDA PELO FOGO. CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. 3.019,00
25/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E MOVEIS A FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE TEVE RESIDENCIA TODA CONSUMIDA PELO FOGO. CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. 3.019,00
01/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1603/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.019,00
TOTAL 3.019,00 3.019,00 3.019,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.