| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CICERO ONOFRE DE AVILA FALCÃO |
| Número do empenho: | 17 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS PARA AUTENTICAÇÃO E REGISTRO DE DOCUMENTOS. | 0,00 | 400,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS PARA AUTENTICAÇÃO E REGISTRO DE DOCUMENTOS. | 400,70 | ||
| 02/01/2025 | Conforme Recibo Nº 157682; 157681; | 400,70 | ||
| 27/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS PARA AUTENTICAÇÃO E REGISTRO DE DOCUMENTOS. | 400,70 | ||
| TOTAL | 400,70 | 400,70 | 400,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||