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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1722 Data de lançamento: 21/03/2025
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL CRECHE (365) FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 0,00 24.687,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 24.687,52
21/03/2025 folha de pagamento 24.687,52
21/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Prof. Ensino Infantil - Creche 162,09
21/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Prof. Ensino Infantil - Creche 190,82
21/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Prof. Ensino Infantil - Creche 2.013,64
21/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Prof. Ensino Infantil - Creche 2.264,44
21/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Prof. Ensino Infantil - Creche 3.134,25
28/03/2025 Pagamento de Empenho 1722/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 16.922,28
TOTAL 24.687,52 24.687,52 24.687,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
OUTROS CONSIGNATARIOS 21/03/2025 162,09 Lançada
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 21/03/2025 190,82 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 21/03/2025 2.013,64 Lançada
OUTROS CONSIGNATARIOS 21/03/2025 2.264,44 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 21/03/2025 3.134,25 Lançada
TOTAL   7.765,24