Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1829 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Recursos Hídricos |
Projeto / Atividade: |
SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL |
Natureza da despesa: |
ABAST DE AGUA |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
21 / 2024 |
Consórcio Licitação: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
600.00 |
TUBO DE POLIETILENO PEAD 20 MM - AZUL |
2,60 |
1.560,00 |
1000.00 |
TUBO DE POLIETILENO PEAD 25 MM - AZUL |
3,15 |
3.150,00 |
500.00 |
TUBO DE POLIETILENO PEAD 32 MM- AZUL |
4,50 |
2.250,00 |
200.00 |
TUBO DE POLIETILENO PEAD 40 MM- AZUL |
6,50 |
1.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/03/2025 |
TUBO DE POLIETILENO PEAD 20 MM - AZUL TUBO DE POLIETILENO PEAD 25 MM - AZUL TUBO DE POLIETILENO PEAD 32 MM- AZUL TUBO DE POLIETILENO PEAD 40 MM- AZUL |
8.260,00 |
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TOTAL |
8.260,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
8.260,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.