Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: PERDONSINI & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
183 |
Data de lançamento: |
20/01/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade: |
AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO) |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INSUMOS P/CONTROLE DIABETES |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA SEC. DE SAUDE NO PROGRAMA DE CONTROLE DE DIABETE. |
0,00 |
1.275,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA SEC. DE SAUDE NO PROGRAMA DE CONTROLE DE DIABETE. |
1.275,00 |
|
|
24/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA SEC. DE SAUDE NO PROGRAMA DE CONTROLE DE DIABETE. |
|
1.275,00 |
|
12/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 183/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.275,00 |
TOTAL |
1.275,00 |
1.275,00 |
1.275,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.