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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MECANICA RODEIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1840 Data de lançamento: 25/03/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO SOCORRO E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS DO ONIBUS IUS0139 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. 0,00 979,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO SOCORRO E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS DO ONIBUS IUS0139 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. 979,20
28/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO SOCORRO E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS DO ONIBUS IUS0139 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. 979,20
TOTAL 979,20 979,20 0,00
SALDO A PAGAR 979,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.