Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ELIO FERREIRA BRIZOLLA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1924 |
Data de lançamento: |
27/03/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS |
Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS COM CASCO PARA USO NA SEC. DE ASSIS. SOCIAL. |
330,00 |
330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS COM CASCO PARA USO NA SEC. DE ASSIS. SOCIAL. |
330,00 |
|
|
01/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS COM CASCO PARA USO NA SEC. DE ASSIS. SOCIAL. |
|
330,00 |
|
TOTAL |
330,00 |
330,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
330,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
01/04/2025 |
3,96 |
1650/2025 |
A Lançar |
TOTAL |
|
3,96 |
|
|