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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1948 Data de lançamento: 28/03/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2024
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
111.40 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEICULOS E ROÇADEIRAS DA SEC. DE OBRAS 6,49 722,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEICULOS E ROÇADEIRAS DA SEC. DE OBRAS 722,98
02/04/2025 Conforme DANFE Nº 3926; 3940; 3941; 722,98
TOTAL 722,98 722,98 0,00
SALDO A PAGAR 722,98
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 02/04/2025 1,73 1677/2025 A Lançar
TOTAL   1,73