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Última atualização realizada em 18/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANA ASCOLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2096 Data de lançamento: 03/04/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 21 / 2024
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 AREIÃO - M³ 225,00 2.250,00
300.00 BLOCO DE CONCRETO 39 X 14 X 19 CM. ESTRUTURAL, VEDAÇÃO, CLASSE C. 4,50 1.350,00
20.00 CAL HIDRATADA SACA DE 20 KG TIPO CH-III 19,40 388,00
30.00 FERRO 10 MM BARRA DE 12 METROS 53,50 1.605,00
10.00 FERRO 12.5 MM BARRA DE 12 METROS 95,90 959,00
30.00 FERRO 4.2 MM BARRA DE 12 METROS 15,50 465,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2025 AREIÃO - M³ BLOCO DE CONCRETO 39 X 14 X 19 CM. ESTRUTURAL, VEDAÇÃO, CLASSE C. CAL HIDRATADA SACA DE 20 KG TIPO CH-III FERRO 10 MM BARRA DE 12 METROS FERRO 12.5 MM BARRA DE 12 METROS FERRO 4.2 MM BARRA DE 12 METROS 7.017,00
07/04/2025 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS. 7.017,00
TOTAL 7.017,00 7.017,00 0,00
SALDO A PAGAR 7.017,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.