Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: 49.034.114 EDIMAR ANTUNES DE SOUZA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
21 |
Data de lançamento: |
02/01/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGENS, CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS |
0,00 |
905,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGENS, CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS |
905,00 |
|
|
02/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGENS, CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS |
|
905,00 |
|
24/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
905,00 |
TOTAL |
905,00 |
905,00 |
905,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.