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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELIO FERREIRA BRIZOLLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 211 Data de lançamento: 22/01/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUN.DA INDÚSTRIA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS
Unidade: SEC.MUN.DA INDÚSTRIA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS
Função: Indústria
Subfunção: Promoção Industrial
Projeto / Atividade: PROGRAMA NF SOLIDARIA
Conta de Despesa: 3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES
Natureza da despesa: PREMIAÇÕES CULTURAIS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PREMIAÇÃO DO 2º SORTEIO DO PROGRAMA NOTA PREMIADA DO ANO DE 2024 CONF LEI MUNICIPAL 2126/2024 E DECRETO 2228/2024. REF AO 5º PREMIO CONTENPLADO LEOMAR DOS SANTOS. 0,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PREMIAÇÃO DO 2º SORTEIO DO PROGRAMA NOTA PREMIADA DO ANO DE 2024 CONF LEI MUNICIPAL 2126/2024 E DECRETO 2228/2024. REF AO 5º PREMIO CONTENPLADO LEOMAR DOS SANTOS. 1.500,00
27/01/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PREMIAÇÃO DO 2º SORTEIO DO PROGRAMA NOTA PREMIADA DO ANO DE 2024 CONF LEI MUNICIPAL 2126/2024 E DECRETO 2228/2024. REF AO 5º PREMIO CONTENPLADO LEOMAR DOS SANTOS. 1.500,00
31/01/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 211/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.500,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.