Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JADSON MARTINS MENCH |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2201 |
Data de lançamento: |
07/04/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
PRAÇAS, ILUM.PÚBLICA E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
ILUMINAÇÃO PUBLICA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO INTERIOR |
0,00 |
2.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO INTERIOR |
2.100,00 |
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09/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO INTERIOR |
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2.100,00 |
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17/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2201/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.037,00 |
17/04/2025 |
Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 2201/2025 |
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63,00 |
TOTAL |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal |
09/04/2025 |
63,00 |
1929/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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63,00 |
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