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Última atualização realizada em 18/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JONAS EDEGAR LAVALL 03098841010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2211 Data de lançamento: 07/04/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DESPORTO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Incentivo ao Esporte Amador
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVIÇOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA CFTV DO CAMPO MUNICIPAL 600,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA CFTV DO CAMPO MUNICIPAL 600,00
09/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA CFTV DO CAMPO MUNICIPAL 600,00
TOTAL 600,00 600,00 0,00
SALDO A PAGAR 600,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.