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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GIVANILDO JOSE CENCI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2229 Data de lançamento: 07/04/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. GERAL DO GABINTE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, E PEDAGIOS AO VICE PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA. 0,00 1.124,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, E PEDAGIOS AO VICE PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA. 1.124,80
07/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, E PEDAGIOS AO VICE PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA. 1.124,80
11/04/2025 PAGAMENTO NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, E PEDAGIOS AO VICE PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA. 1.124,80
TOTAL 1.124,80 1.124,80 1.124,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.