Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MIN. TRABALHO E PREV. SOCIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2295 |
Data de lançamento: |
09/04/2025 |
Tipo de empenho: |
FGTS - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
ENCARGOS PREVIDENCIARIO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO |
0,00 |
977,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO |
977,18 |
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09/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO |
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977,18 |
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TOTAL |
977,18 |
977,18 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
977,18 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.