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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLOS LUIS MACHADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2305 Data de lançamento: 09/04/2025
Tipo de empenho: CARLOS LUIS MACHADO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A LAGEADO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. 0,00 560,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A LAGEADO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. 560,40
09/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A LAGEADO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. 560,40
TOTAL 560,40 560,40 0,00
SALDO A PAGAR 560,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.