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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALBERTO MOI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2330 Data de lançamento: 09/04/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL E UBER, A O SERVIDOR EM VIAGEM A BRASILIA. 0,00 908,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL E UBER, A O SERVIDOR EM VIAGEM A BRASILIA. 908,62
09/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL E UBER, A O SERVIDOR EM VIAGEM A BRASILIA. 908,62
17/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL E UBER, A O SERVIDOR EM VIAGEM A BRASILIA. 908,62
TOTAL 908,62 908,62 908,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.