Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2402 |
Data de lançamento: |
16/04/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
INTERNET |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
19 / 2024 |
Consórcio Licitação: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.21 |
Fornecimento de internet com link dedicado via fibra óptica.
sec. de saude. ref 04/2025 |
3.850,00 |
822,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/04/2025 |
Fornecimento de internet com link dedicado via fibra óptica.
sec. de saude. ref 04/2025 |
822,00 |
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23/04/2025 |
Conforme Outros Nº 87552; 87557; 87561; |
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822,00 |
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08/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2402/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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822,00 |
TOTAL |
822,00 |
822,00 |
822,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.