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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2403 Data de lançamento: 21/04/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 19 / 2024
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.08 Fornecimento de internet com link dedicado via fibra óptica. sec. de assit. social. ref 04/2025 3.850,00 292,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/04/2025 Fornecimento de internet com link dedicado via fibra óptica. sec. de assit. social. ref 04/2025 292,00
23/04/2025 Fornecimento de internet com link dedicado via fibra óptica. sec. de assit. social. ref 04/2025 292,00
08/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2403/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 292,00
TOTAL 292,00 292,00 292,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.