Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: RENATA MARIA BORGES BIANCHETTO 00407376089 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2442 |
Data de lançamento: |
23/04/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELASTICO PARA USO NA SEC. DE ASSIT. SOCIAL. |
0,00 |
499,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELASTICO PARA USO NA SEC. DE ASSIT. SOCIAL. |
499,95 |
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28/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELASTICO PARA USO NA SEC. DE ASSIT. SOCIAL. |
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499,95 |
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TOTAL |
499,95 |
499,95 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
499,95 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.