Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL |
23.999,74 |
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23/04/2025 |
folha de pagamento 04/2025 |
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23.999,74 |
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23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S 13º SAL., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratação Proficionais Saude |
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105,07 |
23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratação Proficionais Saude |
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909,88 |
23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratação Proficionais Saude |
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1.923,81 |
23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratação Proficionais Saude |
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2.654,48 |
30/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2497/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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18.406,50 |
TOTAL |
23.999,74 |
23.999,74 |
23.999,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.