Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL |
14.985,11 |
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23/04/2025 |
folha de pagamento 04/2025 |
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14.985,11 |
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23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S 13º SAL., Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Contrato Professores Ensino Fundamental |
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29,73 |
23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Contrato Professores Ensino Fundamental |
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567,50 |
23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Contrato Professores Ensino Fundamental |
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1.217,38 |
30/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2542/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.170,50 |
11/07/2025 |
Cfe. estorno de RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER, retido no Empenho 2542/2025 |
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-29,73 |
11/07/2025 |
Cfe. estorno de OUTROS CONSIGNATARIOS, retido no Empenho 2542/2025 |
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-567,50 |
11/07/2025 |
Cfe. estorno de RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER, retido no Empenho 2542/2025 |
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-1.217,38 |
11/07/2025 |
Anular de Empenho para ajuste de Complemento onde não foi registrado o CO 1070 no cadastro da dotação orçamentária. |
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-13.170,50 |
11/07/2025 |
Anular de Empenho para ajuste de Complemento onde não foi registrado o CO 1070 no cadastro da dotação orçamentária. |
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-14.985,11 |
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11/07/2025 |
Anular de Empenho para ajuste de Complemento onde não foi registrado o CO 1070 no cadastro da dotação orçamentária. |
-14.985,11 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.