Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2574 |
Data de lançamento: |
23/04/2025 |
Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER - EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (361) FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL |
0,00 |
740,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL |
740,02 |
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23/04/2025 |
folha de pagamento 04/2025 |
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740,02 |
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15/05/2025 |
Pagamento de Empenho 2574/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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740,02 |
TOTAL |
740,02 |
740,02 |
740,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.