| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PEDROLINA ALEXANDRE |
| Número do empenho: | 2595 | Data de lançamento: | 23/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DE QUADRAS ESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA IRRIGAÇÃO. | 0,00 | 291,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA IRRIGAÇÃO. | 291,28 | ||
| 23/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA IRRIGAÇÃO. | 291,28 | ||
| 21/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA IRRIGAÇÃO. | 291,28 | ||
| TOTAL | 291,28 | 291,28 | 291,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||