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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 272 Data de lançamento: 24/01/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PAIF - PBF
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NO CURSO DE PERSONALIZAÇÃO DE CHINELOS OFERECIDO PELO CRAS. 0,00 979,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NO CURSO DE PERSONALIZAÇÃO DE CHINELOS OFERECIDO PELO CRAS. 979,80
28/01/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NO CURSO DE PERSONALIZAÇÃO DE CHINELOS OFERECIDO PELO CRAS. 979,80
11/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 272/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 979,80
TOTAL 979,80 979,80 979,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.