Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
272 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PAIF - PBF |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NO CURSO DE PERSONALIZAÇÃO DE CHINELOS OFERECIDO PELO CRAS. |
0,00 |
979,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NO CURSO DE PERSONALIZAÇÃO DE CHINELOS OFERECIDO PELO CRAS. |
979,80 |
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28/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NO CURSO DE PERSONALIZAÇÃO DE CHINELOS OFERECIDO PELO CRAS. |
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979,80 |
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11/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 272/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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979,80 |
TOTAL |
979,80 |
979,80 |
979,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.