Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARCELO MIGLIORINI DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
281 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
Tipo de empenho: |
MARCELO MIGLIORINI DA SILVA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1/4 DIÁRIA EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE ATLETAS, PARTICIPAR DE CAMPEONATO. |
0,00 |
131,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1/4 DIÁRIA EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE ATLETAS, PARTICIPAR DE CAMPEONATO. |
131,84 |
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24/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1/4 DIÁRIA EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE ATLETAS, PARTICIPAR DE CAMPEONATO. |
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131,84 |
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14/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1/4 DIÁRIA EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE ATLETAS, PARTICIPAR DE CAMPEONATO. |
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131,84 |
TOTAL |
131,84 |
131,84 |
131,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.