PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA AO SERVIDOR EM VIAJEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DO PACIENTE CARLOS MARTINS, EM CONSULTA MEDICA.
0,00
336,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA AO SERVIDOR EM VIAJEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DO PACIENTE CARLOS MARTINS, EM CONSULTA MEDICA.
336,24
05/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA AO SERVIDOR EM VIAJEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DO PACIENTE CARLOS MARTINS, EM CONSULTA MEDICA.
336,24
16/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA AO SERVIDOR EM VIAJEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DO PACIENTE CARLOS MARTINS, EM CONSULTA MEDICA.
336,24
TOTAL
336,24
336,24
336,24
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.