Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: HARTMANN AUTO ELETRICA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
286 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE SOLENOIDE DE BOMBA INJETORA PARA REPOSIÇÃO NA ENSILADEIRA ZS DA SEC. DE AGRICULTURA. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE SOLENOIDE DE BOMBA INJETORA PARA REPOSIÇÃO NA ENSILADEIRA ZS DA SEC. DE AGRICULTURA. |
250,00 |
|
|
30/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE SOLENOIDE DE BOMBA INJETORA PARA REPOSIÇÃO NA ENSILADEIRA ZS DA SEC. DE AGRICULTURA. |
|
250,00 |
|
05/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 286/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
250,00 |
TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.