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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR - COMERCIO LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2865 Data de lançamento: 07/05/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: INVESTIMENTOS - SAÚDE
Conta de Despesa: 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON
Natureza da despesa: EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE NEURODYN ELETROESTIMULADOR II N53 FES+TENS IV CANAIS PARA USO NA SEC. DE SAUDE. 2.700,00 2.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE NEURODYN ELETROESTIMULADOR II N53 FES+TENS IV CANAIS PARA USO NA SEC. DE SAUDE. 2.700,00
09/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE NEURODYN ELETROESTIMULADOR II N53 FES+TENS IV CANAIS PARA USO NA SEC. DE SAUDE. 2.700,00
TOTAL 2.700,00 2.700,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.700,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.