Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR - COMERCIO LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2865 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
INVESTIMENTOS - SAÚDE |
Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE NEURODYN ELETROESTIMULADOR II N53 FES+TENS IV CANAIS PARA USO NA SEC. DE SAUDE. |
2.700,00 |
2.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE NEURODYN ELETROESTIMULADOR II N53 FES+TENS IV CANAIS PARA USO NA SEC. DE SAUDE. |
2.700,00 |
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09/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE NEURODYN ELETROESTIMULADOR II N53 FES+TENS IV CANAIS PARA USO NA SEC. DE SAUDE. |
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2.700,00 |
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TOTAL |
2.700,00 |
2.700,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
2.700,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.