| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LISIELI MOI SARTORI |
| Número do empenho: | 2866 | Data de lançamento: | 07/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | LISIELI MOI SARTORI | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA- IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS A SERVIDORA EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO RS EM PORTO ALEGRE. | 0,00 | 1.457,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS A SERVIDORA EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO RS EM PORTO ALEGRE. | 1.457,04 | ||
| 07/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS A SERVIDORA EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO RS EM PORTO ALEGRE. | 1.457,04 | ||
| 12/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2866/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.457,04 | ||
| TOTAL | 1.457,04 | 1.457,04 | 1.457,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||