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Última atualização realizada em 24/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EZEQUIEL DA SILVA MATTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2927 Data de lançamento: 12/05/2025
Tipo de empenho: EZEQUIEL DA SILVA MATTOS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIARIA COM PERNOITE AO SERVIDOR EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM PORTO ALEGRE 0,00 560,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIARIA COM PERNOITE AO SERVIDOR EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM PORTO ALEGRE 560,40
12/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIARIA COM PERNOITE AO SERVIDOR EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM PORTO ALEGRE 560,40
16/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIARIA COM PERNOITE AO SERVIDOR EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM PORTO ALEGRE 560,40
TOTAL 560,40 560,40 560,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.