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Última atualização realizada em 14/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GILBERTO SZATKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2937 Data de lançamento: 12/05/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO
Natureza da despesa: SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NO ARCONDICIONADO DO VEICULO JAF1I53 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. 0,00 380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NO ARCONDICIONADO DO VEICULO JAF1I53 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. 380,00
15/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NO ARCONDICIONADO DO VEICULO JAF1I53 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. 380,00
11/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2937/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 380,00
TOTAL 380,00 380,00 380,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.