Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: BETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
294 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS EM INOX 3041.1/2X1,5 PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PSINA MUNICIPAL. |
0,00 |
9.600,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS EM INOX 3041.1/2X1,5 PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PSINA MUNICIPAL. |
9.600,08 |
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30/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS EM INOX 3041.1/2X1,5 PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PSINA MUNICIPAL. |
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9.600,08 |
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30/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 294/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.800,04 |
12/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 294/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.800,04 |
TOTAL |
9.600,08 |
9.600,08 |
9.600,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.