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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLOS LUIS MACHADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2964 Data de lançamento: 13/05/2025
Tipo de empenho: CARLOS LUIS MACHADO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1/40 DE DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN NO DIA 15/05/2025, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. 0,00 140,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1/40 DE DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN NO DIA 15/05/2025, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. 140,10
13/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1/40 DE DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN NO DIA 15/05/2025, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. 140,10
16/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2964/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 140,10
TOTAL 140,10 140,10 140,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.