Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARCOS RIZZOTTO DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
299 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Natureza da despesa: |
RESTITUIÇÕES DIVERSAS |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
0,00 |
42,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
42,00 |
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30/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
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42,00 |
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13/02/2025 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 299/2025
MARCOS RIZZOTTO DA SILVA - 9004 |
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42,00 |
TOTAL |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.