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Última atualização realizada em 23/01/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MECANICA BROCCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2996 Data de lançamento: 15/05/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA USO NO CONSERTO DO PARACHOQUE DT DO VEICULO FOX JAF1I53 DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL. 1.212,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA USO NO CONSERTO DO PARACHOQUE DT DO VEICULO FOX JAF1I53 DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL. 1.212,00
20/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA USO NO CONSERTO DO PARACHOQUE DT DO VEICULO FOX JAF1I53 DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL. 1.212,00
11/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2996/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.212,00
TOTAL 1.212,00 1.212,00 1.212,00
SALDO A PAGAR 0,00