Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: RENATA MARIA BORGES BIANCHETTO 00407376089 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3047 |
Data de lançamento: |
20/05/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MIMOS REF AO DIA DAS MÃES(GRUPO DE BALÉ) |
980,00 |
980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MIMOS REF AO DIA DAS MÃES(GRUPO DE BALÉ) |
980,00 |
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23/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MIMOS REF AO DIA DAS MÃES(GRUPO DE BALÉ) |
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980,00 |
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12/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3047/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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980,00 |
TOTAL |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.